Czech 捷克VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 申请税号时间:4-6周 3.申报次数: 每年4次申报 4.所需资料: 1. 公司营业执照 2. 法人护照/身份证 3. 授权书 4. 填写VAT信息采集表 5.常见问题: 问题1:使用FBA泛欧服务需要多少个VAT税号? 答:如果你发往其它欧盟国家的货是从英国仓运到其它欧盟国家,根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation) ,从英国FBA发货,只要不超过远程销售限额,都可以用英国vat审报。这样就是不需要申请欧盟其他国家VAT的。但是德国累积12个月销售额超过 10 W欧元。法国、西班牙、意大利超过 3.5W欧元,就要在相应国家注册VAT号和申报了。 问题2:在亚马逊卖的产品是否含税? 答:是的,买家买货是需要缴税的,而卖家相当于代收了税法,然后再交给税务局,所以叫售后增值税。当我们发100个手机到英国,但是只卖出20个,那么这20个卖出去的需要缴销售增值税。

France 法国VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 申请税号时间:2个月 3.申报次数: 每年12次申报 4.所需资料: 1. 公司营业执照 2. 法人护照/身份证 3. 授权书 4. 填写VAT信息采集表 5.常见问题: 问题1:欧洲的远程销售额是什么? 答:英国的货发到欧盟国称为远程销售额,在欧盟的远程销售额度内,不需要有欧盟其它国家税号,只需要英国税号,在英国申报就可以,以下为欧洲五国的远程销售额: 德国10W欧元、法国3.5W欧元、意大利3.5W欧元、西班牙3.5W欧元、英国7W英镑(欧盟国发往英国的远程销售额) 问题2:欧洲各国的标准VAT税率是多少? 答:英国20%、意大利22%、德国19%、西班牙21%、波兰23%、法国20%、捷克21%

Germany 德国VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 申请税号时间:1-2个月(新账号),2-4个月(老账号) 因为老账号涉及到补税,所以周期比较长。 3.申报次数: 每年12次申报+1次年报 4.所需资料: 1. 公司营业执照 2. 营业执照翻译件 3. 法人护照/身份证 4. 授权书 5. 填写VAT信息采集表 5.常见问题: 问题1:老账号申请德国VAT的时候,是否需要补税? 答:需要,在申请税号的过程中,税务局会先下发一个税号,可以通过该税号缴税。交税后,资料合规,税务局会再下发VAT号。 问题2:德国税号是怎样的形式? 答:德国正常情况会出三个号 DE开头+9位数字 如: DE123456789 VAT number (填入后台号码) 斜杠形式的10位数字 如:16/673/12345 Tax number (通知号,也称税号) EORI号码,欧洲通用,如其他国家有,德国就不会再出,德国EORI号为DE开头+15位数字,和英国VAT税号加000有所区别。 问题3:德国需要什么时候缴税? 答:德国需要在每月的7号前申报上个月的税并在10号之前缴纳税费,否则会产生罚金。

Italy 意大利VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 申请税号时间:1-2个月 3.申报次数: 每年12次申报 4.所需资料: 1. 公司营业执照 2. 法人护照/身份证 3. 授权书 4. 填写VAT信息采集表 5.常见问题: 问题1:开发票的时候,英国低税率申报的给买家开发票是按照6.5%还是20%? 答:6.5%是申报方式,20%是税率,所以无论是低税率还是标准税率申报,开发票都是按照20%来开的。 问题2:以后亚马逊店铺不经营了,或者店铺死了,税号怎么办? 答:店铺与税号没有必然的关系,只是亚马逊是税号使用的一个平台。税号同样可以使用在其他跨境平台或者传统外贸。所以店铺停止运营了,税号还是正常的。如果不需要税号了,则需要把税号注销掉,避免继续的支付申报的服务费。注销税号需要做一次结业申报,然后才可以注销。

Poland 波兰VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 申请税号时间:4-6周 3.申报次数: 每年4次申报 4.所需资料: 1. 公司营业执照 2. 法人护照/身份证 3. 授权书 4. 填写VAT信息采集表 5.常见问题: 问题1:使用FBA泛欧服务需要多少个VAT税号? 答:如果你发往其它欧盟国家的货是从英国仓运到其它欧盟国家,根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation) ,从英国FBA发货,只要不超过远程销售限额,都可以用英国vat审报。这样就是不需要申请欧盟其他国家VAT的。但是德国累积12个月销售额超过 10 W欧元。法国、西班牙、意大利超过 3.5W欧元,就要在相应国家注册VAT号和申报了。 问题2:在亚马逊卖的产品是否含税? 答:是的,买家买货是需要缴税的,而卖家相当于代收了税法,然后再交给税务局,所以叫售后增值税。当我们发100个手机到英国,但是只卖出20个,那么这20个卖出去的需要缴销售增值税。

Spain 西班牙VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 申请税号时间:2-4周 3.申报次数: 每年5次申报 4.所需资料: 1. 公司营业执照 2. 法人护照/身份证 3. 授权书 4. 填写VAT信息采集表 5. 营业执照认证 6. 法人身份证件认证 5.常见问题: 问题1:如果公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗? 答: (1)若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可 (2)若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码 问题2:注册VAT就一定要注册EORI号码吗?什么样的公司需要注册EORI海关编码? 答:两者不是必须关系,两者有联系但功能又不一样。有的公司只需要把货物运到英国参加展会,但不销售,这种情况下需要注册EORI但不需要缴税,则不需要注册VAT。 以下公司需要注册EORI: 出口货物到欧盟国家或从欧盟国家出口货物到非欧盟国家; 对欧盟国家在线B2C从业者(ebay或Amazon); 在欧盟国家有办事处需要从欧盟外国家引进样品、办公用品或参展用品的中国公司; 或其它欧盟国家客户要求中国公司出具EORI号码的情况;

United Kingdom 英国VAT

1.注册流程: 2.注册周期: 注册税号时间:1-5个工作日 EORI生效时间:20个工作日 3.申报次数: 每年4次申报 4.所需资料: 公司名义 个人名义 1.公司营业执照 1.身份证/护照 2.法人身份证/护照 2.填写VAT信息采集表 3.填写VAT信息采集表 5.常见问题: 问题1:什么是VAT? 答:VAT全称是value added tax<英>增值税,即流转税,售后增值税。(美国叫做消费税,税务局可以从亚马逊的后台直接扣税,美国有两个州是另外收税的)。欧洲叫销售增值税,因为货物进入英国海关,需要缴进口增值税,当货物卖给英国人,需要缴销售增值税。而进口增值税是可以作为抵扣的。 问题2:英国税务局什么时候立法,立法后对亚马逊或者卖家有什么影响? 答:英国税务局2018.3.15财务立法,把亚马逊eBay等跨境电商平台的税务纳入法案。立法后税务局规定了跨境电商平台需承担连带责任,平台有责任和义务告知卖家要遵守当地的税法,所以亚马逊多次发邮件通知警告卖家要办理VAT。 问题3:若未按时申报VAT,会有罚款或者附加费用吗? 答:是的,如果您没有按时申报或缴纳VAT,英国税务及海关总署(HMRC)将会作出处罚要求,并将罚金附加到您的英国VAT账户中。2016年9月,英国税局成立了专门针对线上卖家的调查小组,加强对电商平台的税务监控。